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BIL Leasing GmbH & Co SARASTRO KG-miese Bilanz für die Kommanditisten

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Genau das werden die Gedanken sein, die einem Kommanditisten dieser Gesellschaft durch den Kopf gehen werden.BIL Leasing GmbH & Co SARASTRO KG

Pullach i. Isartal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

AKTIVA

31.12.2016
EUR
31.12.2015 Vorjahr
A. Anlagevermögen:
I. Sachanlagen:
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.675.415,00 2.004.858,00
Summe Sachanlagen 1.675.415,00 2.004.858,00
Summe Anlagevermögen 1.675.415,00 2.004.858,00
B. Umlaufvermögen:
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:
1. sonstige Vermögensgegenstände 181.773,15 181.962,29
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 181.773,15 181.962,29
Summe Umlaufvermögen 181.773,15 181.962,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten:
I. sonstige:
3.838,00 3.923,00
Summe Rechnungsabgrenzungsposten 3.838,00 3.923,00
D. Nicht d. Vermögenseinlagen ged. Kapitalanteile
I. Der Kommanditisten:
1. Entnahmen 133.650,00 133.650,00
2. Verlustanteile 344.740,28 506.048,95
Summe nicht d. Vermögenseinl. ged. Kapitalant. der Kommanditisten 478.390,28 639.698,95
Summe nicht d. Vermögenseinl. ged. Kapitalanteil 478.390,28 639.698,95
Summe AKTIVA 2.339.416,43 2.830.442,24

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015 Vorjahr
A. Eigenkapital:
I. Kapitalanteil der Kommanditisten:
1. Feste Kapitaleinlage d. Kommanditisten: 25.564,59 25.564,59
2. variables Kapital 133.650,00- 133.650,00-
3. Ergebnisvortrag 531.613,54- 668.632,37-
4. Anteiliges Jahresergebnis 161.752,45 137.018,83
5. Umbuchung auf Gesellschafterkonten 443,78- 0,00
6. Nicht d. Vermögenseinlagen ged. Verlustanteil 344.740,28 506.048,95
7. Nicht durch Vermögenseinlagen ged. Entnahmen 133.650,00 133.650,00
Summe Kapitalanteil der Kommanditisten 0,00 0,00
Summe Eigenkapital 0,00 0,00
B. Verbindlichkeiten:
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten: 2.329.530,46 2.820.996,67
2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: 443,78 0,00
davon gegenüber Gesellschaftern: 443,78 0,00
3. sonstige Verbindlichkeiten: 9.442,19 9.445,57
davon aus Steuern: 9.442,19 9.445,57
Summe Verbindlichkeiten 2.339.416,43 2.830.442,24
Summe PASSIVA 2.339.416,43 2.830.442,24

Verbindlichkeitenspiegel

Angaben zu den Verbindlichkeiten per 31.12.2016

Gesamtbetrag Davon mit einer Restlaufzeit von
EUR bis zu 1 Jahr
EUR
1 bis 5 Jahren
EUR
über 5 Jahren
EUR
Verbindlichkeiten
Genussscheinkapital
gegenüber Kreditinstituten 2.329.530,46 625.520,17 1.704.010,29
(Vorjahr) 2.820.996,67 599.479,06 2.221.517,61
aus erhaltenen Anzahlungen
aus Lieferungen und Leistungen
gegenüber verbundenen Unternehmen
gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht 443,78 443,78
sonstige 9.442,19 9.442,19
(Vorjahr) 9.445,57 9.445,57
Wechselverbindlichkeiten
Gesamt 2.339.416,43 635.406,14 1.704.010,29
(Vorjahr) 2.830.442,24 608.924,63 2.221.517,61

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 ist nach den Vorschriften des HGB für „kleine“ Personenhandelsgesellschaften im Sinne des § 264a in Verbindung mit § 267 Abs. 1 HGB aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den §§ 266 und 275 HGB

gegliedert. Die Gewinn- und Verlustrechnung haben wir nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Vorjahreszahlen haben wir ausgewiesen.

Der Abschluss wurde erstmalig nach Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) aufgestellt. Die Vorjahreszahlen wurden angepasst.

Das negative Kapital resultiert aus leasingspezifischen Abläufen sowie Entnahmen und wird sich kalkulationsgemäß bis zum Ende der Leasingzeit ausgleichen.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibung erfolgt linear, der Abschreibungszeitraum wird aus der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeleitet.

Es werden grundsätzlich folgende Nutzungsdauern zugrunde gelegt:

– für grundstücksgleiche Rechte 64 Jahre

– für Gebäude 22 bis 25 Jahre

Die übrigen Aktiva sind zu Nennwerten angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Ausgaben, die Aufwendungen für einen bestimmten Zeitraum nach dem Abschlussstichtag darstellen. Die Auflösung erfolgt planmäßig linear.

Das Eigenkapital entspricht den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Aufwendungen und Erträge werden periodengerecht erfasst.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurde gebildet für

– Einmalzahlung von Erbbauzins

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von EUR 2.329.530,46 sind voll durch Grundschulden besichert.

Sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigt kein Personal.

Geschäftsführender Gesellschafter:

RIGENA Verwaltung GmbH

Pullach i. Isartal

Geschäftsführer:

Goldbrunner Christian, Geschäftsführer Beteiligungsgesellschaften

Kober Peter, Geschäftsführer eines Finanzdienstleistungsinstituts

Persönlich haftender Gesellschafter:

RIGENA Verwaltung GmbH

Pullach i. Isartal

Gezeichnetes Kapital:

EUR 25.000,00.

Persönlich haftender Gesellschafter:

BIL Grundstücksverwaltungs-GmbH

Pullach i. Isartal

Gezeichnetes Kapital:

EUR 26.000,00.

Ergebnisverwendung

Das Ergebnis wird den laut Gesellschaftsvertrag am Ergebnis beteiligten Gesellschaftern zugerechnet.

Pullach i. Isartal, 13. März 2017

BIL Leasing GmbH & Co SARASTRO KG
RIGENA Verwaltung GmbH

Goldbrunner

Kober

Der Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurde am 28.03.2017 festgestellt.

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