Wir gehören seit geraumer Zeit zu den Kritikern der Gesellschaft, vor allem der amtierenden Geschäftsführung. Nun hat man eine neue Bilanz vorgelegt. Eine Bilanz die Anleger sicherlich davon abhalten wird, diesem Unternehmen weiterhin Kapital zur Verfügung zu stellen. Zumindest wär das unsere Empfehlung, wenn sie keine Kopfschmerzen bei einem Investment haben wollen.
Green City Aktiengesellschaft (vormals: Green City Energy Aktiengesellschaft)
München
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz zum 31. Dezember 2017
Aktiva
31.12.2017 | 31.12.2016 | |
EUR | EUR | |
A. ANLAGEVERMÖGEN | ||
I. Immaterielle Vermögensgegenstände | ||
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 25.914,00 | 48.457,00 |
II. Sachanlagen | ||
1. Technische Anlagen und Maschinen | 136.561,00 | 159.932,00 |
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 218.303,00 | 203.679,00 |
354.864,00 | 363.611,00 | |
III. Finanzanlagen | ||
1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 5.317.014,83 | 4.808.515,66 |
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 489.420,62 | 0,00 |
3. Beteiligungen | 109.465,83 | 5.000,00 |
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 350.000,00 | 0,00 |
5. Genossenschaftsanteile | 110.025,00 | 110.025,00 |
6.375.926,28 | 4.923.540,66 | |
6.756.704,28 | 5.335.608,66 | |
B. UMLAUFVERMÖGEN | ||
I. Vorräte | ||
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 6.141.422,52 | 7.286.711,74 |
2. Geleistete Anzahlungen | 500.000,00 | 500.000,00 |
6.641.422,52 | 7.786.711,74 | |
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | ||
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 14.116.635,88 | 11.979.904,14 |
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 5.156.962,31 | 15.616.168,55 |
3. Sonstige Vermögensgegenstände | 2.650.937,22 | 5.920.747,38 |
21.924.535,41 | 33.516.820,07 | |
III. Wertpapiere | ||
Sonstige Wertpapiere | 0,00 | 116.000,00 |
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 3.550.471,18 | 145.586,11 |
32.116.429,11 | 41.565.117,92 | |
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 182.396,80 | 201.781,66 |
39.055.530,19 | 47.102.508,24 |
Passiva
31.12.2017 | 31.12.2016 | |
EUR | EUR | |
A. EIGENKAPITAL | ||
I. Ausgegebenes Kapital | ||
1. Gezeichnetes Kapital | 960.907,00 | 916.364,00 |
2. abzgl. Nennbetrag eigener Anteile (Vorjahr: rechnerischer Betrag) | -3.882,00 | -19.914,66 |
957.025,00 | 896.449,34 | |
II. Kapitalrücklage | 4.698.577,00 | 3.317.744,00 |
III. Gewinnrücklagen | ||
Gesetzliche Rücklage | 21.801,00 | 21.801,00 |
IV. Bilanzverlust (Vorjahr: Bilanzgewinn) | -2.833.138,24 | 160.268,04 |
V. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen | 0,00 | 616.976,00 |
B. RÜCKSTELLUNGEN | 2.844.264,76 | 5.013.238,38 |
Sonstige Rückstellungen | 2.466.994,51 | 1.621.796,86 |
C. VERBINDLICHKEITEN | ||
1. Genussrechtskapital | 3.644.000,00 | 3.650.000,00 |
2. Anleihen | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
– davon konvertibel: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00) | ||
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 797.304,38 | 1.886.750,25 |
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 3.357.169,16 | 6.270.769,16 |
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.664.892,23 | 3.873.734,50 |
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 3.515.077,90 | 438.459,77 |
7. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.765.827,25 | 8.347.723,62 |
– davon aus Steuern: EUR 88.371,73 (Vorjahr: EUR 399.388,05) | ||
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.886,28 (Vorjahr: EUR 1.244,91) | ||
33.744.270,92 | 40.467.437,30 | |
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 0,00 | 35,70 |
39.055.530,19 | 47.102.508,24 |
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017
2017 | 2016 | |
EUR | EUR | |
1. Umsatzerlöse | 20.415.767,97 | 24.832.081,21 |
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | -1.145.289,22 | -81.866,33 |
3. Sonstige betriebliche Erträge | 726.661,03 | 519.514,03 |
4. Materialaufwand | 19.997.139,78 | 25.269.728,91 |
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | -17.465,01 |
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -4.748.630,95 | -11.575.436,23 |
5. Personalaufwand | -4.748.630,95 | -11.592.901,24 |
a) Löhne und Gehälter | -5.253.650,01 | -4.889.381,64 |
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -952.828,03 | -908.715,73 |
– davon für Altersversorgung: EUR 92.533,78 (Vorjahr: EUR 82.804,04) | ||
-6.206.478,04 | -5.798.097,37 | |
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -122.273,10 | -122.296,26 |
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -9.208.243,81 | -6.417.445,39 |
-288.486,12 | 1.338.988,65 | |
8. Erträge aus Beteiligungen | 47.721,67 | 238.350,00 |
– davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 47.721,67 (Vorjahr: EUR 236.000,00) | ||
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 2.200,00 | 0,00 |
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 646.204,89 | 308.091,53 |
– davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 354.796,59 (Vorjahr: EUR 183.509,69) | ||
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | -1.358.084,00 | -500,00 |
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.807.312,17 | -1.662.562,59 |
– davon an verbundene Unternehmen: EUR 20.939,99 (Vorjahr: EUR 17.022,22) | ||
-2.469.269,61 | -1.116.621,06 | |
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -570,89 | 150.708,42 |
14. Ergebnis nach Steuern | -2.758.326,62 | 373.076,01 |
15. Sonstige Steuern | -47,00 | -1.340,64 |
16. Vergütung für Genussrechtskapital | -219.000,00 | -239.696,34 |
17. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss) | -2.977.373,62 | 132.039,03 |
18. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 160.268,04 | 309.245,38 |
19. Verrechnung Differenzbetrag eigene Anteile | -16.032,66 | 0,00 |
20. Einstellung in andere Gewinnrücklagen | 0,00 | -281.016,37 |
21. Bilanzverlust (Vorjahr: Bilanzgewinn) | -2.833.138,24 = | 160.268,04 |
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